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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 7251 Data de lançamento: 09/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR A TROCA DA BANDEIRA DO BRASIL DO PÓRTICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3713/2017. 0,00 79,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR A TROCA DA BANDEIRA DO BRASIL DO PÓRTICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3713/2017. 79,70
20/10/2017 Conforme DANFE Nº 1/89739; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 79,70
25/10/2017 Pagamento de Empenho 7251/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005515 79,70
TOTAL 79,70 79,70 79,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.