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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7260 Data de lançamento: 09/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2017, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS BOX I E II. 0,00 533,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2017, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS BOX I E II. 533,27
09/10/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 533,27
25/10/2017 Pagamento de Empenho 7260/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000796 533,27
TOTAL 533,27 533,27 533,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.