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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7285 Data de lançamento: 10/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DECORAÇÃO DAS ESFs COM TEMA NOVEMBRO AZUL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3727/2017. 0,00 126,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DECORAÇÃO DAS ESFs COM TEMA NOVEMBRO AZUL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3727/2017. 126,40
31/10/2017 Conforme DANFE Nº 890/17025119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 126,40
09/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7285/2017 IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 126,40
TOTAL 126,40 126,40 126,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.