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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7348 Data de lançamento: 11/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3733/2017. 0,00 413,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3733/2017. 413,00
20/10/2017 Conforme DANFE Nº 1/1205; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 413,00
25/10/2017 Pagamento de Empenho 7348/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003604 413,00
TOTAL 413,00 413,00 413,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.