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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 740 Data de lançamento: 08/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº328/2017. 0,00 218,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº328/2017. 218,50
24/02/2017 Conforme DANFE Nº 890/14146479; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 218,50
02/03/2017 Pagamento de Empenho 740/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003311 218,50
TOTAL 218,50 218,50 218,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.