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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7486 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. CONVÊNIO PSF MEDICO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ESF - SAÚDE PARA TODOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 10/2017. 0,00 39.419,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 10/2017. 39.419,30
18/10/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 39.419,30
24/10/2017 Pagamento de Empenho 7486/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000663 39.419,30
24/10/2017 Pagamento de Empenho 7486/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000664 39.419,30
24/10/2017 ERRO NA EMISSÃO DO CHEQUE -39.419,30
TOTAL 39.419,30 39.419,30 39.419,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.