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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7489 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555, CFE. PP Nº27/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº33/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3779/2017. 0,00 952,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555, CFE. PP Nº27/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº33/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3779/2017. 952,83
31/10/2017 Conforme DANFE Nº 2/43976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 952,83
09/11/2017 Pagamento de Empenho 7489/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005546 952,83
TOTAL 952,83 952,83 952,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.