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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7531 Data de lançamento: 19/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMURS E ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. 0,00 886,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMURS E ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. 886,26
19/10/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 886,26
25/10/2017 Pagamento de Empenho 7531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005514 886,26
TOTAL 886,26 886,26 886,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.