Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMURS, E PARTICIPAR DO EVENTO A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA: IMPORTANCIA, LEGISLAÇÃO, TRANSPARECIA, E OPERACIONALIZAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.
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620,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMURS, E PARTICIPAR DO EVENTO A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA: IMPORTANCIA, LEGISLAÇÃO, TRANSPARECIA, E OPERACIONALIZAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.
620,20
20/10/2017
LIQUIDADO NESTA DATA
620,20
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7532/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000359
620,20
TOTAL
620,20
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620,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.