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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7554 Data de lançamento: 19/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC., ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. OUTUBRO/2017, DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBULATORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO BASICO E CONCESSAO DE BENEFICIOS. 0,00 771,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2017 EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC., ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. OUTUBRO/2017, DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBULATORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO BASICO E CONCESSAO DE BENEFICIOS. 771,26
31/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/8292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 771,26
09/11/2017 Pagamento de Empenho 7554/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003700 771,26
TOTAL 771,26 771,26 771,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.