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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IDEMAR RIGO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7640 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURAÇA PARA USO DURANTE LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3861/2017. 0,00 101,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURAÇA PARA USO DURANTE LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3861/2017. 101,71
31/10/2017 Conforme DANFE Nº 1/7750; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 101,71
TOTAL 101,71 101,71 0,00
SALDO A PAGAR 101,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.