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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7666 Data de lançamento: 24/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE ESCOTEIROS ATE A CIDADE DE NONOAI-RS, NO DIA 28/10/2017, ONDE PARTICIPARAO DE ECONTRO DISTRITAL DE ESCOTEIROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3870/2017. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE ESCOTEIROS ATE A CIDADE DE NONOAI-RS, NO DIA 28/10/2017, ONDE PARTICIPARAO DE ECONTRO DISTRITAL DE ESCOTEIROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3870/2017. 500,00
06/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº U/1269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 500,00
09/11/2017 Pagamento de Empenho 7666/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005548 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.