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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7696 Data de lançamento: 24/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA NA LOCALIDADE DO ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3887/2017. 0,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA NA LOCALIDADE DO ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3887/2017. 490,00
20/12/2017 Conforme DANFE Nº 1/1149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 490,00
21/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7696/2017 IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 72977 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.