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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARILU BRAMBILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 77 Data de lançamento: 12/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 A 25/01/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº02/2017. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 A 25/01/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº02/2017. 210,00
12/01/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 210,00
19/01/2017 Pagamento de Empenho 77/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001993 210,00
27/01/2017 despesa realizada a menor -112,55
27/01/2017 despesa realizada a menor -112,55
27/01/2017 despesa realizada a menor -112,55
TOTAL 97,45 97,45 97,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.