SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SARANDI-RS, NO DIA 27/10/2017, PARA LEVAR A SERVIDORA MARINES ZARICHTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PAR 2016/2019.
0,00
22,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SARANDI-RS, NO DIA 27/10/2017, PARA LEVAR A SERVIDORA MARINES ZARICHTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PAR 2016/2019.
22,90
27/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
22,90
27/10/2017
EMPENHO A MAIOR
-6,73
27/10/2017
EMPENHO A MAIOR
-6,73
TOTAL
16,17
16,17
0,00
SALDO A PAGAR
16,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.