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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7830 Data de lançamento: 31/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 0,00 1.063,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2017 EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1.063,60
06/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/65; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.063,60
09/11/2017 Pagamento de Empenho 7830/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000813 1.063,60
TOTAL 1.063,60 1.063,60 1.063,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.