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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNDAÇÃO LA SALLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7939 Data de lançamento: 06/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO A SEREM LOTADOS NA SMECDT, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº35/17, CONTRATO Nº 51/17, ORDEM DE COMPRA Nº4040/2017. 0,00 15.646,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO A SEREM LOTADOS NA SMECDT, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº35/17, CONTRATO Nº 51/17, ORDEM DE COMPRA Nº4040/2017. 15.646,00
12/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/645; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15.646,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 7939/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003687 15.646,00
TOTAL 15.646,00 15.646,00 15.646,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.