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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7970 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4054/2017. 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4054/2017. 280,00
08/12/2017 Conforme DANFE Nº 890/17456588; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 280,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 7970/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003678 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.