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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7985 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Habitação de Alpestre
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, APROVADO NAS ATAS Nº 01/2017 E 03/2017, CFE. PP Nº22/2017, CONTRATO Nº72/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4065/2017. 0,00 8.118,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, APROVADO NAS ATAS Nº 01/2017 E 03/2017, CFE. PP Nº22/2017, CONTRATO Nº72/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4065/2017. 8.118,69
08/12/2017 Conforme DANFE Nº 1/368; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.118,69
14/12/2017 Pagamento de Empenho 7985/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000856 8.118,69
TOTAL 8.118,69 8.118,69 8.118,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.