Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
800
Data de lançamento:
10/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2017, DAS DEPENDENCIAS DA CAPELA NSA. SENHORA CONSOLADORA DA ENC. GAÚCHA, GINÁSIO DE ESPORTES DE FARINHAS GRANDE E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE SÃO ROQUE.
0,00
625,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2017, DAS DEPENDENCIAS DA CAPELA NSA. SENHORA CONSOLADORA DA ENC. GAÚCHA, GINÁSIO DE ESPORTES DE FARINHAS GRANDE E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE SÃO ROQUE.
625,95
10/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
625,95
16/02/2017
Pagamento de Empenho 800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005006
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TOTAL
625,95
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625,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.