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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8002 Data de lançamento: 08/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO J0RNAL CORREIO DO POVO, MES 10/2017. 0,00 58,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO J0RNAL CORREIO DO POVO, MES 10/2017. 58,90
08/11/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 58,90
TOTAL 58,90 58,90 0,00
SALDO A PAGAR 58,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.