MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL, CRAS BOX I E II E CENTRO DO IDOSO.
0,00
1.015,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL, CRAS BOX I E II E CENTRO DO IDOSO.
1.015,29
10/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
1.015,29
02/03/2017
Pagamento de Empenho 814/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000546
1.015,29
TOTAL
1.015,29
1.015,29
1.015,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.