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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8148 Data de lançamento: 16/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABLIDADES SOCIAIS, NO ENCERRAMENTO DA PARTE TEORICA DO CURSO DE OLHO NA QUALIDADE TOTAL RURAL, NO DIA 21/11/17, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4159/2017. 0,00 345,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABLIDADES SOCIAIS, NO ENCERRAMENTO DA PARTE TEORICA DO CURSO DE OLHO NA QUALIDADE TOTAL RURAL, NO DIA 21/11/17, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4159/2017. 345,10
24/11/2017 Conforme DANFE Nº 1/2664; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 345,10
30/11/2017 Pagamento de Empenho 8148/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000835 345,10
TOTAL 345,10 345,10 345,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.