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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8179 Data de lançamento: 16/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA AM AMPLITUDE MODULADA, OU FM FREQUENCIA MODULADA, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PÚBLICO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, MES 11/2017. 0,00 3.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA AM AMPLITUDE MODULADA, OU FM FREQUENCIA MODULADA, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PÚBLICO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, MES 11/2017. 3.450,00
27/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº U/261; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.450,00
TOTAL 3.450,00 3.450,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.