Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8232 |
Data de lançamento: |
20/11/2017 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PANELA DE FERRO PARA USO NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4192/2017. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PANELA DE FERRO PARA USO NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4192/2017. |
350,00 |
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30/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17280438; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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350,00 |
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TOTAL |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.