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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8274 Data de lançamento: 20/11/2017
Tipo de empenho: INSS DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL , REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2017 0,00 5.513,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2017 RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL , REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2017 5.513,44
20/11/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 5.513,44
24/11/2017 Pagamento de Empenho 8274/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005567 5.513,44
TOTAL 5.513,44 5.513,44 5.513,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.