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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8438 Data de lançamento: 24/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA NEW HOLLAND, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4275/2017. 0,00 579,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA NEW HOLLAND, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4275/2017. 579,96
13/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/373; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 579,96
14/12/2017 Pagamento de Empenho 8438/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005638 579,96
TOTAL 579,96 579,96 579,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.