Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8494 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4310/2017 |
0,00 |
26,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4310/2017 |
26,40 |
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30/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17382578; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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26,40 |
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TOTAL |
26,40 |
26,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
26,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.