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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8504 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO DO BPC ESCOLA,CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4317/2017. 0,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO DO BPC ESCOLA,CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4317/2017. 4,00
13/12/2017 Conforme DANFE Nº 890/17512625; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 8504/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000861 4,00
TOTAL 4,00 4,00 4,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.