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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8596 Data de lançamento: 30/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM UTILIZADA NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4371/2017. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM UTILIZADA NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4371/2017. 110,00
12/12/2017 Conforme DANFE Nº 890/17519601; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 110,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 8596/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000857 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.