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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8598 Data de lançamento: 30/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4373/2017. 0,00 769,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4373/2017. 769,96
12/12/2017 Conforme DANFE Nº 890/17481746; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 769,96
14/12/2017 Pagamento de Empenho 8598/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005629 769,96
TOTAL 769,96 769,96 769,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.