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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TONIN & TONIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8608 Data de lançamento: 30/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4381/2017. 0,00 633,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2017 EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4381/2017. 633,00
08/12/2017 Conforme DANFE Nº 890/17429485; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 633,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 8608/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005624 633,00
TOTAL 633,00 633,00 633,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.