Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TONIN & TONIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8608 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4381/2017. |
0,00 |
633,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4381/2017. |
633,00 |
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08/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17429485; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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633,00 |
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14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 8608/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005624 |
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633,00 |
TOTAL |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.