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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 861 Data de lançamento: 10/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREFIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS PARA SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ABERTURA DO ANO LETIVO, NOS DIAS 13, 14, E 15/02/17, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº386/2017. 0,00 46,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2017 EMPENHO PREFIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS PARA SERVIR LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ABERTURA DO ANO LETIVO, NOS DIAS 13, 14, E 15/02/17, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº386/2017. 46,95
21/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/2326; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 46,95
02/03/2017 Pagamento de Empenho 861/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003309 46,95
TOTAL 46,95 46,95 46,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.