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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8638 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOX 2LT, PARA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4402/2017. 0,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOX 2LT, PARA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4402/2017. 54,00
13/12/2017 Conforme DANFE Nº 890/17537597; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 54,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 8638/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005634 54,00
TOTAL 54,00 54,00 54,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.