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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 865 Data de lançamento: 13/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS JUNTO A EMEF PROF. LIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº388/2017. 0,00 2.913,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS JUNTO A EMEF PROF. LIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº388/2017. 2.913,00
19/04/2017 Conforme DANFE Nº 890/14776033; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 2.490,00
27/04/2017 Pagamento de Empenho 865/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003373 2.490,00
27/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 865/2017 - REF. ABRIL/2017 JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779 2.490,00
27/04/2017 DESPESA PAGA SEM ORDEM DE PAGTO -2.490,00
03/05/2017 DESPESA REALIZADA A MENOR. -423,00
TOTAL 2.490,00 2.490,00 2.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.