Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
865 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS JUNTO A EMEF PROF. LIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº388/2017. |
0,00 |
2.913,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS JUNTO A EMEF PROF. LIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº388/2017. |
2.913,00 |
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19/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14776033; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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2.490,00 |
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27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 865/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003373 |
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2.490,00 |
27/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 865/2017 - REF. ABRIL/2017
JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779
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2.490,00 |
27/04/2017 |
DESPESA PAGA SEM ORDEM DE PAGTO |
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-2.490,00 |
03/05/2017 |
DESPESA REALIZADA A MENOR. |
-423,00 |
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TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.