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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8679 Data de lançamento: 05/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PP Nº17, CONTRATO Nº37/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4440/2017. 0,00 14.648,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PP Nº17, CONTRATO Nº37/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4440/2017. 14.648,00
27/12/2017 Conforme DANFE Nº 1/500; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 14.648,00
27/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364 14.648,00
TOTAL 14.648,00 14.648,00 14.648,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.