Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
869
Data de lançamento:
13/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2086/2016, RFE MÊS FEVEREIRO/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº 393/2017.
0,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2086/2016, RFE MÊS FEVEREIRO/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº 393/2017.
8.000,00
13/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
8.000,00
23/02/2017
Pagamento de Empenho 869/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005029
8.000,00
TOTAL
8.000,00
8.000,00
8.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.