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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8911 Data de lançamento: 07/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2017, DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, PONTOS DE ENRERGIA JUNTO A PRAÇA E ANTENA REPETIDORA DE TV. 0,00 2.027,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2017, DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, PONTOS DE ENRERGIA JUNTO A PRAÇA E ANTENA REPETIDORA DE TV. 2.027,77
07/12/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.027,77
14/12/2017 Pagamento de Empenho 8911/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005624 2.027,77
TOTAL 2.027,77 2.027,77 2.027,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.