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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8935 Data de lançamento: 08/12/2017
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Habitação de Alpestre
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) MÓDULOS SANITÁRIOS, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº10/2017, CONTRATO Nº112/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4535/2017. 0,00 26.536,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) MÓDULOS SANITÁRIOS, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº10/2017, CONTRATO Nº112/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4535/2017. 26.536,10
14/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 10.614,44
21/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000875 PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME - 6718 10.614,44
14/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 10.614,44
15/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME - 6718 10.614,44
17/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.307,22
19/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2017 - REF. ABRIL/2018 SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME - 6718 5.307,22
TOTAL 26.536,10 26.536,10 26.536,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 19/12/2017 297,00 866/2017 Lançada
INSS 15/02/2018 297,00 34/2018 Lançada
INSS 17/04/2018 148,50 179/2018 Lançada
TOTAL   742,50