Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARLA MACIESKI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9050 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA VEICULO NOVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4548/2017. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA VEICULO NOVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4548/2017. |
120,00 |
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26/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/017576328; |
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120,00 |
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26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9050/2017
CARLA MACIESKI-ME - 72761 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.