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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9100 Data de lançamento: 14/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MAQUINA KOMATSU D-50, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4572/2017. 0,00 729,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MAQUINA KOMATSU D-50, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4572/2017. 729,00
29/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 729,00
01/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9100/2017 AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480 729,00
TOTAL 729,00 729,00 729,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.