Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DOBLO PLACAS IVQ5362, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº424/2017. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DOBLO PLACAS IVQ5362, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº424/2017. |
30,00 |
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13/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4.320/64. |
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30,00 |
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23/03/2017 |
Pagamento de Empenho 913/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003443 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.