Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9197
Data de lançamento:
19/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM REPASSADOS AO PRESIDIO DE IRAÍ-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1859/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4623/2017, RFE. MES 12/2017.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM REPASSADOS AO PRESIDIO DE IRAÍ-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1859/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4623/2017, RFE. MES 12/2017.
250,00
20/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
250,00
26/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9197/2017
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 5711
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.