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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1018 Data de lançamento: 02/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULO FOCUS SEDAN PLACAS IWM-4602, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº433/2018. 0,00 10,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULO FOCUS SEDAN PLACAS IWM-4602, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº433/2018. 10,66
29/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/432; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 10,66
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712 10,66
TOTAL 10,66 10,66 10,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.