Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGOMETRICA GIRATORIA PARA SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº457/2018. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGOMETRICA GIRATORIA PARA SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº457/2018. |
270,00 |
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13/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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270,00 |
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15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2018
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP - 5436 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.