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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: R. C. GOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1092 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº01/2017, CONTRATO Nº46/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº501/2018. 0,00 1.618,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº01/2017, CONTRATO Nº46/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº501/2018. 1.618,60
21/05/2018 Conforme DANFE Nº 1/485; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.618,60
TOTAL 1.618,60 1.618,60 0,00
SALDO A PAGAR 1.618,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.