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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VEÍCULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, LOTADO NA SMECDT, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2018, CONTRATO Nº19/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº496/2018. 0,00 3.849,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VEÍCULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, LOTADO NA SMECDT, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2018, CONTRATO Nº19/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº496/2018. 3.849,00
29/03/2018 Conforme DANFE Nº 1/105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.849,00
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2018 S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE - 74291 3.849,00
TOTAL 3.849,00 3.849,00 3.849,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.