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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Data de lançamento: 13/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DA RACHADURA NA PEREDE DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº575/2018. 0,00 61,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DA RACHADURA NA PEREDE DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº575/2018. 61,20
29/03/2018 Conforme DANFE Nº 1/98116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 61,20
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2018 COOPERATIVA A1 - 69352 61,20
TOTAL 61,20 61,20 61,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.