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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1542 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 16 KITS DE MATERIAL PARA HORTA E AVIARIO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS, CFE. PP Nº14/2017, CONTRATO Nº32/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº715/2018. 0,00 12.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 16 KITS DE MATERIAL PARA HORTA E AVIARIO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS, CFE. PP Nº14/2017, CONTRATO Nº32/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº715/2018. 12.160,00
11/05/2018 Conforme DANFE Nº 1/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.360,00
17/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2018 - REF. MAIO/2018 JURACI MENEGHINI ME - 11657 8.360,00
30/05/2018 Conforme DANFE Nº 1/125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.040,00
07/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2018 - REF. JUNHO/2018 JURACI MENEGHINI ME - 11657 3.040,00
20/08/2018 Conforme DANFE Nº 890/20587035; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 760,00
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JURACI MENEGHINI ME - 11657 760,00
TOTAL 12.160,00 12.160,00 12.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.