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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1575 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº742/2018. 0,00 546,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº742/2018. 546,00
16/04/2018 Conforme DANFE Nº 890/18733310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 546,00
19/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2018 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401 546,00
TOTAL 546,00 546,00 546,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.